财务公开

(原)上海市文化广播影视管理局(本级) 2018年度决算

  • 2019-08-19

目  录

 

第一部分 (原)上海市文化广播影视管理局(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 (原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    (原)上海市文化广播影视管理局(本级)概况

 

一、主要职能

(原)上海市文化广播影视管理局是主管全市文化、广播、电影、电视事业的市政府组成部门,负责对全市文化广播影视事业实行行业管理。直接或委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。主要职责:

(一)贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草本市文化艺术、广播影视管理方面的有关法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。

(二)拟订全市文化艺术、广播影视事业的发展战略和发展规划,实施全市文化艺术和广播影视事业的行业管理,拟订文化广播影视事业和产业发展规划,指导、协调文化广播影视事业和产业发展。

(三)推动全市重点艺术创作和艺术思想的研究,拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策,把握正确的舆论导向,对全市广播电视和网络视听媒体的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。

(四)管理全市性重大文化活动;加强对信息网络视听节目(包括影视类音像制品的网上播放)服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责;依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。

(五)管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等;指导、推动开展各类群众性文化活动。

(六)负责全市非物质文化遗产保护工作。

(七)协调拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法,管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等,加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

(八)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

(九)指导全市文化艺术、广播影视对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的交流工作;管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化影视活动。  

(十)负责全市文物保护和管理工作。

(十一)会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。

(十二)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市文化广播影视管理局设15个内设机构,包括:办公室(党委办公室)、政策法规处、财务处、组织人事处(老干部处)、科技处、艺术处、重大活动办公室、文化影视市场处、文化影视产业处、公共文化处(非物质文化遗产处)、电影处、广播电视与网络视听处、文物保护管理处、博物馆管理处、国际交流处(港澳台办公室)。
第二部分    (原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

185,567.35

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

12,281.00

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

320.77

七、文化体育与传媒支出

183,759.92

 

 

八、社会保障和就业支出

1,257.75

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

173.67

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

696.79

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

185,888.12

本年支出合计

185,888.12

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

总计

185,888.12

总计

185,888.12

 

 

2018年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

185,888.12

185,567.35

 

 

 

 

320.77

 

207

 

 

 文化体育与传媒支出

 183,759.92

 183,439.15

 

 

 

 

 320.77

 

207

01

 

 文化

 12,289.65

 11,968.88

 

 

 

 

 320.77

 

207

01

01

 行政运行

 3,638.66

 3,317.90

 

 

 

 

 320.77

 

207

01

02

 一般行政管理事务

 1,233.95

 1,233.95

 

 

 

 

 

 

207

01

03

 机关服务

 81.44

 81.44

 

 

 

 

 

 

207

01

04

 图书馆

 11.19

 11.19

 

 

 

 

 

 

207

01

08

 文化活动

 1,523.60

 1,523.60

 

 

 

 

 

 

207

01

09

 群众文化

 1,819.18

 1,819.18

 

 

 

 

         

 

207

01

10

 文化交流与合作

 1,195.22

 1,195.22

 

 

 

 

 

 

207

01

11

 文化创作与保护

 1,417.35

 1,417.35

 

 

 

 

 

 

207

01

12

 文化市场管理

 920.09

 920.09

 

 

 

 

 

 

207

01

99

 其他文化支出

 448.97

 448.97

 

 

 

 

 

 

207

02

 

 文物

 7,038.46

 7,038.46

 

 

 

 

 

 

207

02

04

 文物保护

 1,164.67

 1,164.67

 

 

 

 

 

 

207

02

05

 博物馆

 5,873.79

 5,873.79

 

 

 

 

 

 

207

04

 

 新闻出版广播影视

 2,150.81

 2,150.81

 

 

 

 

 

 

207

04

02

 一般行政管理事务

 703.77

 703.77

 

 

 

 

 

 

207

04

04

 广播

 999.00

 999.00

 

 

 

 

 

 

207

04

06

 电影

 448.05

 448.05

 

 

 

 

 

 

207

07

 

 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 12,281.00

 12,281.00

 

 

 

 

 

 

207

07

01

 资助国产影片放映

 846.00

 846.00

 

 

 

 

 

 

207

07

02

 资助城市影院

 7,587.00

 7,587.00

 

 

 

 

 

 

207

07

99

 其他国家电影事业发展专项资金支出

 3,848.00

 3,848.00

 

 

 

 

 

 

207

99

 

 其他文化体育与传媒支出

 150,000.00

 150,000.00

 

 

 

 

 

 

207

99

03

 文化产业发展专项支出

 150,000.00

 150,000.00

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 社会保障和就业支出

 1,257.75

 1,257.75

 

 

 

 

 

 

208

05

 

 行政事业单位离退休

 1,257.75

 1,257.75

 

 

 

 

 

 

208

05

01

 归口管理的行政单位离退休

 680.86

 680.86

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 260.41

 260.41

 

 

 

 

 

 

208

05

06

 机关事业单位职业年金缴费支出

 308.28

 308.28

 

 

 

 

 

 

208

05

99

 其他行政事业单位离退休支出

 8.20

 8.20

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 医疗卫生与计划生育支出

 173.67

 173.67

 

 

 

 

 

 

210

11

 

 行政事业单位医疗

 168.27

 168.27

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 行政单位医疗

 168.27

 168.27

 

 

 

 

 

 

210

99

 

 其他医疗卫生与计划生育支出

 5.40

 5.40

 

 

 

 

 

 

210

99

01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 5.40

 5.40

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 住房保障支出

 696.79

 696.79

 

 

 

 

 

 

221

02

 

 住房改革支出

 696.79

 696.79

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 住房公积金

 271.29

 271.29

 

 

 

 

 

 

221

02

03

 购房补贴

 425.50

 425.50

 

 

 

 

 

 

 


2018年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

 185,888.12

 5,304.55

 180,583.57

 

 

 

 

207

 

 

 文化体育与传媒支出

 183,759.92

 3,254.28

 180,505.64

 

 

 

 

207

01

 

 文化

 12,289.65

 3,254.28

 9,035.37

 

 

 

 

207

01

01

 行政运行

 3,638.66

 3,254.28

 384.39

 

 

 

 

207

01

02

 一般行政管理事务

 1,233.95

 

 1,233.95

 

 

 

 

207

01

03

 机关服务

 81.44

 

 81.44

 

 

 

 

207

01

04

 图书馆

 11.19

 

 11.19

 

 

 

 

207

01

08

 文化活动

 1,523.60

 

 1,523.60

 

 

 

 

207

01

09

 群众文化

 1,819.18

 

 1,819.18

 

 

 

 

207

01

10

 文化交流与合作

 1,195.22

 

 1,195.22

 

 

 

 

207

01

11

 文化创作与保护

 1,417.35

 

 1,417.35

 

 

 

 

207

01

12

 文化市场管理

 920.09

 

 920.09

 

 

 

 

207

01

99

 其他文化支出

 448.97

 

 448.97

 

 

 

 

207

02

 

 文物

 7,038.46

 

 7,038.46

 

 

 

 

207

02

04

 文物保护

 1,164.67

 

 1,164.67

 

 

 

 

207

02

05

 博物馆

 5,873.79

 

 5,873.79

 

 

 

 

207

04

 

 新闻出版广播影视

 2,150.81

 

 2,150.81

 

 

 

 

207

04

02

 一般行政管理事务

 703.77

 

 703.77

 

 

 

 

207

04

04

 广播

 999.00

 

 999.00

 

 

 

 

207

04

06

 电影

 448.05

 

 448.05

 

 

 

 

207

07

 

 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 12,281.00

 

 12,281.00

 

 

 

 

207

07

01

 资助国产影片放映

 846.00

 

 846.00

 

 

 

 

207

07

02

 资助城市影院

 7,587.00

 

 7,587.00

 

 

 

 

207

07

99

 其他国家电影事业发展专项资金支出

 3,848.00

 

 3,848.00

 

 

 

 

207

99

 

 其他文化体育与传媒支出

 150,000.00

 

 150,000.00

 

 

 

 

207

99

03

 文化产业发展专项支出

 150,000.00

 

 150,000.00

 

 

 

 

208

 

 

 社会保障和就业支出

 1,257.75

 1,185.22

 72.53

 

 

 

 

208

05

 

 行政事业单位离退休

 1,257.75

 1,185.22

 72.53

 

 

 

 

208

05

01

 归口管理的行政单位离退休

 680.86

 616.53

 64.33

 

 

 

 

208

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 260.41

 260.41

 

 

 

 

 

208

05

06

 机关事业单位职业年金缴费支出

 308.28

 308.28

 

 

 

 

 

208

05

99

 其他行政事业单位离退休支出

 8.20

 

 8.20

 

 

 

 

210

 

 

 医疗卫生与计划生育支出

 173.67

 168.27

 5.40

 

 

 

 

210

11

 

 行政事业单位医疗

 168.27

 168.27

 

 

 

 

 

210

11

01

 行政单位医疗

 168.27

 168.27

 

 

 

 

 

210

99

 

 其他医疗卫生与计划生育支出

 5.40

 

 5.40

 

 

 

 

210

99

01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 5.40

 

 5.40

 

 

 

 

221

 

 

 住房保障支出

 696.79

 696.79

 

 

 

 

 

221

02

 

 住房改革支出

 696.79

 696.79

 

 

 

 

 

221

02

01

 住房公积金

 271.29

 271.29

 

 

 

 

 

221

02

03

 购房补贴

 425.50

 425.50

 

 

 

 

 

 

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

173,286.35 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12,281.00 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

183,439.15

171,158.15

12,281.00

 

 

八、社会保障和就业支出

1,257.75

1,257.75

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

173.67

173.67

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

696.79

696.79

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

185,567.35 

本年支出合计

185,567.35

173,286.35

12,281.00

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

185,567.35 

总计

185,567.35

173,286.35

12,281.00

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

207

 

 

 文化体育与传媒支出

 171,158.15

 3,254.28

 167,903.87

207

01

 

 文化

 11,968.88

 3,254.28

 8,714.60

207

01

01

 行政运行

 3,317.90

 3,254.28

 63.62

207

01

02

 一般行政管理事务

 1,233.95

 

 1,233.95

207

01

03

 机关服务

 81.44

 

 81.44

207

01

04

 图书馆

 11.19

 

 11.19

207

01

08

 文化活动

 1,523.60

 

 1,523.60

207

01

09

 群众文化

 1,819.18

 

 1,819.18

207

01

10

 文化交流与合作

 1,195.22

 

 1,195.22

207

01

11

 文化创作与保护

 1,417.35

 

 1,417.35

207

01

12

 文化市场管理

 920.09

 

 920.09

207

01

99

 其他文化支出

 448.97

 

 448.97

207

02

 

 文物

 7,038.46

 

 7,038.46

207

02

04

 文物保护

 1,164.67

 

 1,164.67

207

02

05

 博物馆

 5,873.79

 

 5,873.79

207

04

 

 新闻出版广播影视

 2,150.81

 

 2,150.81

207

04

02

 一般行政管理事务

 703.77

 

 703.77

207

04

04

 广播

 999.00

 

 999.00

207

04

06

 电影

 448.05

 

 448.05

207

99

 

 其他文化体育与传媒支出

 150,000.00

 

 150,000.00

207

99

03

 文化产业发展专项支出

 150,000.00

 

 150,000.00

208

 

 

 社会保障和就业支出

 1,257.75

 1,185.22

 72.53

208

05

 

 行政事业单位离退休

 1,257.75

 1,185.22

 72.53

208

05

01

 归口管理的行政单位离退休

 680.86

 616.53

 64.33

208

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 260.41

 260.41

 

208

05

06

 机关事业单位职业年金缴费支出

 308.28

 308.28

 

208

05

99

 其他行政事业单位离退休支出

 8.20

 

 8.20

210

 

 

 医疗卫生与计划生育支出

 173.67

 168.27

 5.40

210

11

 

 行政事业单位医疗

 168.27

 168.27

 

210

11

01

 行政单位医疗

 168.27

 168.27

 

210

99

 

 其他医疗卫生与计划生育支出

 5.40

 

 5.40

210

99

01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 5.40

 

 5.40

221

 

 

 住房保障支出

 696.79

 696.79

 

221

02

 

 住房改革支出

 696.79

 696.79

 

221

02

01

 住房公积金

 271.29

 271.29

 

221

02

03

 购房补贴

 425.50

 425.50

 

合计

 173,286.35

 5,304.55

 167,981.80

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

3,761.74

3,761.74

 

301

01

  基本工资

465.69

465.69

 

301

02

  津贴补贴

1,439.54

1,439.54

 

301

03

  奖金

756.25

756.25

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险费

260.41

260.41

 

301

09

职业年金缴费

308.28

308.28

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

150.12

150.12

 

301

11

公务员医疗补助缴费

18.15

18.15

 

301

12

其他社会保障缴费

27.01

27.01

 

301

13

住房公积金

271.29

271.29

 

301

14

医疗费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

65.00

65.00

 

302

 

商品和服务支出

860.36

 

860.36

302

01

  办公费

17.50

 

17.50

302

02

  印刷费

10.40

 

10.40

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

6.00

 

6.00

302

06

  电费

31.00

 

31.00

302

07

  邮电费

60.00

 

60.00

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

300.41

 

300.41

302

11

  差旅费

78.00

 

78.00

302

12

  因公出国(境)费用

62.59

 

62.59

302

13

  维修(护)费

14.97

 

14.97

302

14

  租赁费

12.17

 

12.17

302

15

  会议费

9.76

 

9.76

302

16

  培训费

18.00

 

18.00

302

17

  公务接待费

17.36

 

17.36

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

45.00

 

45.00

302

29

  福利费

44.99

 

44.99

302

31

  公务用车运行维护费

18.08

 

18.08

302

39

  其他交通费用

111.15

 

111.15

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

2.98

 

2.98

303

 

对个人和家庭的补助

616.53

616.53

 

303

01

  离休费

616.53

616.53

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费补助

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

10

个人农业生产补贴

 

 

 

303

99

  其他个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

资本性支出

65.92

 

65.92

310

02

  办公设备购置

65.92

 

65.92

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

22

  无形资产购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

5,304.55

4,378.27

926.28

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

926.28

372.63

312.52

283.23

267.03

31.50

18.08

 

 

31.50

18.08

57.90

27.40

 

 

 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

207

 

 

 文化体育与传媒支出

 12,281.00

 

 12,281.00

207

07

 

 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 12,281.00

 

 12,281.00

207

07

01

 资助国产影片放映

 846.00

 

 846.00

207

07

02

 资助城市影院

 7,587.00

 

 7,587.00

207

07

99

 其他国家电影事业发展专项资金支出

 3,848.00

 

 3,848.00

合计

 12,281.00

 

 12,281.00

 

 

 

资产负债情况表

 

 

单位:万元

 

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

19,694.32

19,491.36

   (一)流动资产

——

——

12,897.10

12,786.75

   (二)固定资产

——

——

6,323.89

6,231.27

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用设备(台/套/辆)

 

 

 

 

                   (1)车辆

2 

 

57.64

 

                          一般公务用车

2 

 

57.64

 

                          执法执勤用车

 

 

 

 

                          特种专业技术用车

 

 

 

 

                          其他用车

 

 

 

 

                   (2)单价50万元以上

通用设备(不含车辆)

 

 

 

 

               3.专用设备(台/套)

 

 

 

 

                    单价100万元以上专用设备

 

 

 

 

               4.其他固定资产

——

——

6,266.24

6,231.27

        减:累计折旧及减值准备

——

——

 

 

   (三)长期投资

——

——

 

 

   (四)在建工程

——

——

 

 

   (五)无形资产

——

——

473.34

473.34

        减:累计摊销

——

——

 

 

   (六)其他资产

——

——

 

 

二、负债合计

——

——

12,897.10 

12,786.75

三、净资产合计

——

——

6,797.22 

6,704.61

 

 

 

第三部分  (原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度决算情况说明

 

一、关于(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度收入支出决算总体情况说明

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度收入总计为185,888.12万元、支出总计为185,888.12万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加154,622.10万元。主要原因:2018年度新增上海文化产业发展投资基金150,000万元。

二、关于(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计185,888.12万元,其中:财政拨款收入185,567.35万元,占99.83%;其他收入320.77万元,占0.17%。

三、关于(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计185,888.12万元,其中:基本支出5,304.55万元,占2.85%;项目支出180,583.57万元,占97.15%。

四、关于(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度财政拨款收支总决算185,567.35万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加154,758.17万元,增长502.31%。主要原因:2018年度新增上海文化产业发展投资基金150,000万元。

五、关于(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出173,286.35万元,占本年支出合计的93.22%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加150,574.17万元,增长662.97%。主要原因:2018年度新增上海文化产业发展投资基金150,000万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出173,286.35万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)171,158.15万元,占98.77%;社会保障和就业支出(类)1,257.75万元,占0.73%;医疗卫生与计划生育支出(类)173.67万元,占0.10%;住房保障支出(类)696.79万元,占0.40%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,492.09万元,支出决算为173,286.35万元,完成年初预算的654.11%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不包含中央专款13,107.15万元,上海文化产业发展投资基金150,000万元,而决算支出是全口径核算。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。主要用于:行政单位的基本支出。年初预算为3,014.07万元,支出决算为3,317.90万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,追加了在职职工人员经费。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:行政单位的其他项目支出。年初预算为1,221.00万元,支出决算为1,233.95万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,追加了法律顾问费等一般行政管理事务经费。

3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项)。主要用于:行政单位的后勤服务保障支出。年初预算为105.00万元,支出决算为81.44万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。主要用于:图书事业的发展支出。年初预算为12.00万元,支出决算为11.19万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。主要用于:举办本市大型文化艺术活动的支出。年初预算为1,343.31万元,支出决算为1,523.60万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,调增了品牌性国际艺术赛事经费。

6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。主要用于:本市文化场馆的基本运行和群众文化活动的支出。年初预算为401.50万元,支出决算为1,819.18万元。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含对群众文化的中央专款,决算是全口径核算。

7、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。主要用于:对外文化交流与合作活动的支出。年初预算为1,241.52万元,支出决算为1,036.24万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。主要用于:艺术创作和民族民间传统文化保护活动的支出。年初预算为1,417.40万元,支出决算为1,417.35万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

9、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。主要用于:本市文化市场管理等方面的支出。年初预算为960.18万元,支出决算为920.09万元。决算数小于预算数的主要原因预算执行过程中节约部分项目支出经费。

10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。主要用于:本市各项文化日常管理和项目活动的支出。年初预算为461.56万元,支出决算为448.97万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

11、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。主要用于:上海市国家重点保护建筑、上海市重点保护建筑的维护、维修补贴及管理支出。年初预算为977.20万元,支出决算为1,164.67万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不包含国家重点文物保护的中央专款,决算是全口径核算。

12、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。主要用于:国家级和本市国有可移动文物的保护与修复、普查等支出。年初预算为200.00万元,支出决算为5,873.79万元。决算数大于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

13、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:行政单位有关新闻出版广播影视方面的其他项目支出。年初预算为711.96万元,支出决算为703.77万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

14、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)。主要用于:对电视安全播出等工作。年初预算为0.00万元,支出决算为999.00万元。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含对地方广播电视发展补助的中央专款,决算是全口径核算。

15、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)。主要用于:对上海农村电影放映专场补贴及电影行业管理经费等。年初预算为433.86万元,支出决算为448.05万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,调增了上海国家电影专项资金办公经费。

16、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。主要用于:艺术表演院团的专项业务安排的支出。年初预算为0.00万元,支出决算为150,000万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不包含上海文化产业发展投资基金,决算是全口径核算。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:行政单位离休、退休人员的社会保障金等。年初预算为766.82万元,支出决算为680.86万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:行政单位人员养老保险缴费支出等。年初预算为268.89万元,支出决算为260.41万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:行政单位职业年金。年初预算为0.00万元,支出决算为308.28万元。决算数大于预算数的主要原因:新增在职职工职业年金。

 

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于:退休人员活动费支出。年初预算为8.20万元,支出决算为8.20万元。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为233.27万元,支出决算为168.27万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于:离休干部医疗经费。年初预算为6.00万元,支出决算为5.40万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:行政单位按人社部及财政部规定的比例为员工缴纳的住房公积金。年初预算为287.99万元,支出决算为271.29万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:行政单位按相关规定向员工发放的购房补贴。年初预算为420.36万元,支出决算为425.50万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,调增购房补贴。

六、关于(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,304.55万元,包括人员经费4,378.27万元,公用经费926.28万元。基本支出中:

1、工资福利支出3,761.74万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出860.36万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出616.53万元,主要用于:离休费。

4、对资本性支出65.92万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为372.63万元,支出决算为312.52万元,完成预算的83.87%,其中:因公出国(境)费决算为267.03万元,完成预算的94.28%;公务用车购置及运行费支出决算为18.08万元,完成预算的57.40%;公务接待费支出决算为27.40万元,完成预算的47.32%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,费用较预算节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加25.79万元,增长8.99%,其中:因公出国(境)费支出决算增加29.69万元,增长12.51%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.18万元,降低25.47%;公务接待费支出决算增加2.27万元,增长9.03%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因汇率原因导致出国(境)支出增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是预算执行过程中节约经费。公务接待费支出增加的主要原因是各地区间工作交流增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算267.03万元,占85.44%;公务用车购置及运行费支出决算18.08万元,占5.79%;公务接待费支出决算27.40万元,占8.77%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出267.03万元。全年安排因公出国(境)团组30个、累计57人次。开支内容包括:境外文化交流项目与合作谈判,落实友好城市文化交流项目、中华民族民间艺术精品推介与交流等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出18.08万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出18.08万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2018年,(原)上海市文化广播影视管理局(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出27.40万元。其中:

国内公务接待支出27.40万(含外宾接待支出0.00万元)。主要用于安排文广影视文化交流、全国性文化会议、国家重大文化政策调研等公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出,2018年全年公务接待42批次、284人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计12,281.00万元,具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助国产影片放映(项)。主要用于:资助国产影片放映。年初预算为3,400.00万元,支出决算为846.00万元。决算数小于预算数的主要原因:部分电影专项资金项目经费未按计划执行。

2、文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项)。主要用于:对本市电影院线的设施等补贴支出。年初预算为7,000.00万元,支出决算为7,587.00万元。决算数大于预算数的主要原因:动用历年结转结余。

3、文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。主要用于:对本市农村电影院线的设施等补贴支出。年初预算为1,600.00万元,支出决算为3,848.00万元。决算数大于预算数的主要原因:动用历年结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度机关运行经费支出926.28万元,比2017年度增加162.84万元,增长21.33%。主要原因是在职员工增加。

(二)政府采购支出情况

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为2637.45万元,其中:货物采购金额285.06万元、服务采购金额2352.40万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

(1)截至2018年12月31日,(原)上海市文化广播影视管理局(本级)使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为9辆。

2.房屋

(1)截至2018年12月31日,(原)上海市文化广播影视管理局(本级)使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的其他部门(单位)产权的房屋为7542.4平方米。

(四)预算绩效管理情况

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:(原)上海市文化广播影视管理局上海市文物局文化专项资金绩效评价实施办法(试行),执行了上海市财政局关于印发《上海市2017-2018年度“预算绩效管理服务”定点供应商名单》的通知和《2018年预算绩效管理工作要点》的通知,建立了预算资金、文化资金预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目8个,涉及预算金额22,877.51万元。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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